亞馬遜增值稅計算服務30問(上)
問:我已經注冊了亞馬遜增值稅盤算服務。作為賣家,我能享受哪些服務?
A:亞馬遜的增值稅盤算服務為賣家供給稅務盤算、開具賬單和增值稅盤算報告功效。注冊我們的增值稅盤算服務后,Amazon Business賣家還可以向Amazon Business買家供給不含增值稅的商品價錢,他們的報價將會顯示有“可下載的增值稅發票”標志,從而增長他們的商品在亞馬遜業務中的優勢。
問:注冊和應用亞馬遜增值稅盤算服務是否須要額外費用?
A:沒有。亞馬遜增值稅盤算服務向所有賣家公開展現,只需滿足最基本的注冊尺度即可。
Q:我是可以在全球規模內應用亞馬遜增值稅盤算服務,還是僅可在歐盟境內應用?
答:亞馬遜的歐盟增值稅盤算服務僅實用于亞馬遜五家歐洲商城的訂單。因此,亞馬遜的增值稅服務只支撐從歐盟境內運送的貨物。對于向歐盟境外發出的訂單,增值稅盤算體系將發行不含稅費值的單據。
問:您能否供給更多關于亞馬遜如何通過增值稅盤算服務進行稅收盤算的信息?
答:見我們《歐盟增值稅核算服務方法》文件。本文檔將為您供給關于該功效以及實用于該功效的邏輯和辦法的全面信息。
問:我可以將激活日期設置為將來的日期嗎?
答:賣方可以將亞馬遜增值稅盤算服務的激活日期設置為任何未來日期。該服務注冊后,第一個可啟動的日期將在5個工作日后。
問:我犯了個毛病。我現在如何更新亞馬遜增值稅盤算服務設置?
答:您可以返回賣家平臺的“亞馬遜增值稅盤算服務設置”頁面更新信息。你可以在這里找到稅務信息部分。
問:買方是否可以看到不含增值稅價錢?
A:不含增值稅價錢僅對 Amazon Business 買家可見,且僅在賣家注冊亞馬遜的增值稅盤算服務后可用。
Q:什么時候開端針對出售額盤算增值稅并生成相應的增值稅發票?
A:針對訂單的增值稅盤算自賣家設定的激活日期開端,前提是賣家的設置滿足參加亞馬遜增值稅盤算服務的資歷。
Q:亞馬遜創立的發票是什么樣的?
A:查看示例發票
Q:注冊亞馬遜的增值稅盤算服務后,用戶是否還用持續開具增值稅發票?
A:激活我們的增值稅盤算服務后,該服務將主動向 Amazon Business 買家以及在其賬戶中輸入增值稅稅號或稅務代碼的買家開具發票和貸記單(如果實用)。您應確保不再為注冊該服務后產生的交易開具增值稅發票和貸記單。您仍須要依照請求為激活亞馬遜增值稅盤算服務前的交易供給貸記單。
并且如果您收到買家發來的開具發票要求,請與買家核實是否已在亞馬遜賬戶中注冊了增值稅或稅務代碼。如果買家是 Amazon Business 買家,那么亞馬遜增值稅盤算服務將主動開具發票并發送給顧客。相反,您必需為尚未在亞馬遜賬戶中注冊增值稅稅號或稅務代碼的買家申請開具發票。
Q:如果我注冊了亞馬遜物流,是否須要輸入亞馬遜發貨地址或我自己的地址?
A:您應供給自行配送的商品的發貨地址作為默認發貨地址。我們的增值稅盤算服務將針對亞馬遜物流籌劃配送的商品應用亞馬遜運營中心的地址。
Q:如果我從歐盟境外的地址配送商品,會怎么樣?
A:這項服務僅實用于從歐盟境內的地址配送商品且在這些地址注冊增值稅的賣家。但是,如果您要從歐盟境外的地址進口商品,結清了與此次進口相干的關稅和稅費并從該地址向當地(歐盟內)出售商品,則可將該進口地址指定為默認的發貨地址。
Q:這項服務是否可以盤算實用不同稅率(即尺度稅率、優惠稅率、高度優惠稅率和零稅率)的商品的增值稅?
A:我們的增值稅盤算服務支撐多類須要采取特別增值稅處置方法的商品,其中包含服裝、圖書和食品。在注冊階段,您須要填寫亞馬遜供給的運用于您所報價的默認商品稅務代碼(如尺度稅率商品或食品)。如果您應用多個不同的商品稅務代碼宣布商品,則可以在報價級別中指定商品稅務代碼來籠罩默認的代碼。您可以在此處找到可用的商品稅務代碼的完全列表。
問:如果我的商品跨境運輸到境外所在地,會怎樣?
A:我們有兩個辦法來肯定應向買家收取的費用。首先,扣除含增值稅報價中的增值稅金額,以肯定不含增值稅的售價。然后根據您的稅務設置和交易信息(包含地位、商品和買家信息),來肯定應添加至不含增值稅售價的準確增值稅金額。這可能會進步或下降向買家供給的含增值稅售價。如果買家是一家已注冊增值稅的企業,或者如果訂單商品將配送至歐盟境外,則無附加增值稅(依據反向征收機制或零稅率)。我們不盤算配送至歐盟境外的商品出售交易的附加增值稅。
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