亞馬遜的歐洲增值稅合規指南
作為世界上更大的經濟體之一,歐盟是繼美國之后的第二大跨境電商市場,擁有宏大的人口基本,完美的物流配送系統,買家購置力強,是潛力偉大的藍海市場。但是想做好亞馬遜歐洲站,稅務合規非常主要,比如說歐洲增值稅合規。
VAT是一種對花費者支出征收的稅,它包含進口增值稅、出售增值稅等。流轉稅是以貨物在流轉進程中所發生的增值為應納稅的基本。
當打開一個歐洲站的店鋪時,應用亞馬遜運營中心或者在英國和歐盟國度的海外倉儲點將貨物銷售給歐洲8國時,須要進行增值稅注冊。
1、何時須要VAT稅號碼?
通常,如果產生下列情形,必需進行增值稅注冊:
用歐盟和英國國度/地域來儲存你的存貨。
組建英國/歐盟的公司。
庫存在歐盟國度(Pan-EU)各物流中心之間進行調配
將商品銷售給歐盟和英國國度/地域的買家(B2B)2、怎樣取得VAT號碼?
將VAT號碼登記在一個歐洲國度/地域是一件費時費力的工作,而且歐洲稅務規矩比擬龐雜。賣家必需在申請VAT號碼時取得專業協助,并應用準確的注冊表格向當地稅務當局提交申請。
為贊助賣家更好地處置很多稅務合規問題,亞馬遜推出了亞馬遜增值稅整合服務,贊助賣家進行一站式注冊+申報+納稅服務。
亞馬遜VAT整合服務支撐賣家在歐洲7國自由選擇,包含英國、德國、法國、意大利、西班牙、波蘭、捷克等7國,并供給上述任何國度的稅號注冊或申報,更支撐隨時轉出!同時也整合了歐洲申報期,只要每月4-7號登陸,查看有關增值稅報表,就可以更大限度地避免由于歐洲國度不同申報截止日期不同所導致的毛病報告!
3、發票應用歐盟VAT號碼如何開具?
擁有VAT稅收號碼之后,賣家就有資歷應用亞馬遜VCS盤算體系,它會主動為歐洲的商業和機構采購訂單開動身票,可以直接從其帳戶下載這些發票。并能有效贊助賣家減少發票缺點率問題,避免賬戶因此受到限制。
4、在VAT注冊稅號之后,有什么其他的遵照責任?
在有了VAT稅號之后,賣家必需在申報增值稅的同時,按月或每個季度進行申報(一些國度/地域也請求每年申報)。
假如賣家正在某一管轄國/地域的社區交易,也可以提交Intrastat聲明和EC出售清單報告。若參與亞馬遜增值稅合并服務,此項申報服務的頭半年將免費。
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