通常情形下,店家成功注冊了VAT號之后便可以正常進行售賣工作了,但有了VAT編號并不意味著高枕無憂了,英國稅務局會對一些經常申請低稅、零稅或是有著錯誤申報的VAT賬號進行測查工作,如果...
通常情形下,店家成功注冊了VAT號之后便可以正常進行售賣工作了,但有了VAT編號并不意味著高枕無憂了,英國稅務局會對一些經常申請低稅、零稅或是有著錯誤申報的VAT賬號進行測查工作,如果處置不當,店鋪可能就會被進行封號處置。
因此,為了避免不必要的損失,在英國進行跨境售賣的店家要注意定時查看注冊過電商平臺的電子郵箱。一般的建議就是劃分專用郵箱來注冊相關電商平臺,然后要尤其注意以CFSS開頭外加查賬編號主題的郵件。當然,這類郵件也可能放給稅務代理。郵件內一般會告訴回應的截止日期,賣家要注意在截止日期之前進行回復并保留好稅務局主動回復的郵件截圖作為已回復查賬郵件的憑證。
那么首次收到查賬郵件之后,店家需要提交的資料有:customTransaction;UKsummary;VATTransaction;本地采購發票以及調查問卷。提交資料的賣家必定想了解需要繳納的相關罰金。英國稅務局的罰金一般低于20%,也有著零罰金的情形。稅務局會對企業繳納稅務不足或是申報過期的原因進行思考,并依據企業是否立即申報以及配合態度統一決議罰金細節。企業當然也有權對調查結果進行合理的質疑和斷定。
簡單來說。英國稅務局的查賬過程為,首先發送查賬郵件,如果賣家及時回復,就進入索要相關資料的過程,待買家成功提交相關資料之后,開端正式盤算企業所欠的稅款以及相應的罰金,企業按要求繳納相關款項之后便可恢復正常售賣。這一系列過程之中,如果企業沒有按時按要求進行配合,就會見對封號的處置結果,封號之后如果重新進行申請和申報還是有可能恢復售賣的。因此,一旦收到查賬郵件,及時按要求配合查賬過程是更好的應對辦法。
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