現在朋友圈刷到的都是哪個賣家被抓到逃稅700萬歐元、某某海外倉被稅務局稽查、英國稅務總署又準備如何打擊中國賣家……弄得跨境電商人人談“稅”色變,其實早點知道以下VAT潛規則,有很多賣家是可以逃過一劫的
現在朋友圈刷到的都是哪個賣家被抓到逃稅700萬歐元、某某海外倉被稅務局稽查、英國稅務總署又準備如何打擊中國賣家……
弄得跨境電商人人談“稅”色變,其實早點知道以下VAT潛規則,有很多賣家是可以逃過一劫的。
賣家以個人名義注冊的VAT號,填寫到亞馬遜以公司名義注冊的亞馬遜賬號上,是不允許的。
此外,如果你的VAT號是租來的,那稅號主體和你亞馬遜后臺的注冊公司就會不一致。一經發現, VAT稅號就會被移除。
很多賣家在亞馬遜上添加了英國的VAT號后,習慣同步到歐洲其他國家,但是日后稅局一旦查到偷稅漏稅情況,就會認為出你在歐洲四個國家存在欠稅行為。
因為你使用了泛歐計劃,他會認為你的貨物都進了亞馬遜英國倉,從亞馬遜英國倉發貨到歐洲其他國家,算作距離銷售,稅金就應該報在英國。
另外大家以為距離銷售不用交稅,事實上一樣要交稅,區別在于交在英國還是當地。
還有很多賣家認為交在英國就可以了,但是英國馬上要脫歐了,交在英國,德國稅局又是否會認可你在英國繳納的稅金呢?所以建議注冊英國VAT稅號后,不要同步到歐洲其他國家。
VAT號注冊后,大家還是習慣于用雙清包稅。但是目前亞馬遜已經把銷售報告給稅局了,也就是說稅局掌握了賣家12個月的銷售記錄。
建議有了自己的VAT號后,不要頻繁使用雙清包稅。因為如果你不用自己的VAT號清關,無法解釋你貨物的合理來源。
另外Flat Rate雖然進項不能抵扣,如果不使用自己VAT號進行清關,很多人補稅的時候就會發現丟失了稅率的優惠條件,因為沒有任何使用自己VAT號清關的記錄,稅局就會認為你沒有任何的purchase(購買),稅局就會把稅率調整到Standard Rate 16.5%來申報。
而自發貨的貨單價(含運費)價值高過15英鎊或22歐元,是需要交稅的。
但是低于15英鎊的也不一定不用交稅。因為亞馬遜銷售報告沒有注明你的貨是從中國直發給賣家的,還是英國本地直發給賣家的。
所以稅局在界定稅金時,需要你提供從中國直發的所有商品明細,且附上跟蹤號,并且跟蹤號不能是英國的,否則還是要交稅金。
這時候,需要你的物流商提供checking number,查到你的貨物從中國到英國的跟蹤信息軌跡,稅局才會認為你這部分稅金不用交。
(1)讓你的稅務代理把你的C79證書反饋過來,檢查是否有不明批次,如果有可能就是被盜了。
(2)VAT稅號申請后不激活EORI號碼,也就是說你只有增值稅號,沒有清關密碼,賣貨交稅是可以的,但是不能清關,這樣別人就無法盜用你的號碼去清關。
鑒別方法:只有在64-8文件里,能看到英國稅務代理公司的名字和編碼,才是真的稅務代理。
注冊VAT時,有一個64-8文件,是用于授權英國某公司作為你的稅務代理幫你進行稅務登記、稅務申報的,是需要中國企業法人簽字的。
而會計事務所相對來說資質都是有保證的。可以根據稅務代理公司名稱的縮寫,在ACCA網站上查驗稅務代理是否具有會計事務所資質。
(ACCA網址:http://www.accaglobal.com/uk/en/member/find-an-accountant/find-firm.html?isocountry=CN)
合理避稅是要利用現行的規則、方法來規避當前的稅金。比如如果你一個賬號年銷售額三百萬人民幣,老賬號很可能涉及欠稅問題,因為按目前的形勢來看百分之百會被查稅。
合理避稅可以嘗試多店鋪運行。以英國為例,把一個店鋪的listing分成幾個店鋪來賣,每個店鋪的年銷售額都控制在15萬英鎊以內。這樣就從本來的20%的稅率一下子降到第一年6.5%,第二年7.5%的稅率。
所以得掌握每個產品的銷售數據以及貢獻的年銷售額。
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