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生產企業增值稅退(免)稅措施是怎樣的呢?-ESG跨境

生產企業增值稅退(免)稅措施是怎樣的呢?

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2021-08-17
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生產企業增值稅退(免)稅措施是怎樣的呢?

大家都知道,外貿企業在經營期間多涉及到出口退稅相干操作。這對于生產型外貿企業來說也是如此。那么,生產企業增值稅退(免)稅措施是怎樣的呢?接下來,本文將對此進行介紹、闡明。

一般來說,生產企業出口自產貨物或視同自產貨物履行“免抵退”措施。其中,履行免、抵、退稅措施的“免”稅,是指對生產企業出口的自產貨物,免征本企業生產出售環節增值稅;“抵”稅,是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材質、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額;“退”稅,是指生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。

而有關于生產企業出口貨物免、抵、退稅的計算,是準確執行生產企業免、抵、退稅政策的主要環節。免、抵、退稅計算較為龐雜,其計算的龐雜性具體表示在4個方面:

1、免、抵、退稅的計稅根據是出口貨物離岸價。免、抵、退稅措施的計算原理是從“先征后退”措施的計算原理演化而來的,“先征后退”措施是先按出口貨物的離岸價征稅,在征稅時出口貨物進項稅額給予抵扣,然后再按出口貨物的離岸價計算退稅。因此,免、抵、退稅也是以出口貨物離岸價作為計稅根據來計算免抵退稅額。

2、在征、退稅率不一致的情形下,須要計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額,并將其從當期進項稅額中轉出進成本。

3、當期應退稅額、免抵稅額的計算進程比擬龐雜,需先計算當期期末留抵稅額,通過當期免抵退稅額與當期期末留抵稅額比擬大小,肯定當期應退稅額及計算免抵稅額。

4、有進料加工復出口業務的出口企業在計算免抵退稅額時,先要計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額、免抵退稅不得免征和抵扣稅額。

附:生產企業免抵退稅流程

具體來說,其大致依照如下賤程來進行:

第一步:剔稅(相當于進項稅額轉出,即:計算不得免征和抵扣稅額);

第二步:抵稅(即:計算當期應納增值稅額);

第三步:算標準(即:計算免抵退稅額);

第四步:肯定應退稅額;

第五步:肯定免抵稅額。

至此,生產企業免抵退稅流程全體完成。



特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與ESG跨境電商聯系。

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